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Educação
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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
142.020.000,00
Total Atualizado
153.768.491,83
Total Empenhado
61.735.117,68
Total Liquidado
52.547.192,52
Total Pago
48.915.199,40
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
17.254.509/0001-63
50.000,00
-6.732,00
43.268,00
285,59
285,59
285,59
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TURMALINA - MINAS GERAIS
06.055.587/0001-12
100.000,00
61.872,00
161.872,00
6.225,75
6.225,75
6.225,75
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
17.254.509/0001-63
44.000,00
17.800,00
61.800,00
108,39
108,39
108,39
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA
05.989.476/0003-82
100.000,00
0,00
100.000,00
214,72
214,72
214,72
Visualizar Empenho
0005
2026
33903000
A&L TECNOLOGIA LTDA.
23.689.936/0001-77
60.000,00
-20.500,00
39.500,00
199,50
199,50
199,50
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
PATY PAPELARIA LTDA.
02.186.813/0001-43
60.000,00
-20.500,00
39.500,00
265,00
265,00
265,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
GENTE SEGURADORA SA
90.180.605/0001-02
120.000,00
-3.181,00
116.819,00
32.250,32
22.587,70
19.360,13
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
GENTE SEGURADORA SA
90.180.605/0001-02
70.000,00
35.581,04
105.581,04
6.168,14
4.316,75
3.700,16
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
GENTE SEGURADORA SA
90.180.605/0001-02
120.000,00
-49.175,32
70.824,68
7.139,21
4.995,34
4.281,76
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
GENTE SEGURADORA SA
90.180.605/0001-02
45.000,00
-4.221,00
40.779,00
2.974,62
2.081,36
1.784,04
Visualizar Empenho
1-10 de 6517 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
60.567.446,70
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
9971
01
5761
1
01/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.818,00
Visualizar OP
9975
01
5765
1
01/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
10.571,96
Visualizar OP
9976
01
5766
1
01/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
3.545,24
Visualizar OP
9977
01
5767
1
01/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
5.511,62
Visualizar OP
9978
01
5865
1
01/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
10.445,50
Visualizar OP
9979
01
5866
1
01/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
6.973,21
Visualizar OP
9980
01
5867
1
01/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
17.017,00
Visualizar OP
9981
01
5868
1
01/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
8.508,50
Visualizar OP
9982
01
5869
1
01/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
8.508,50
Visualizar OP
9983
01
5870
1
01/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
8.508,50
Visualizar OP
1-10 de 11594 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
60.567.446,70
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
1107
0222/2025
1012
03.306.548/0001-52 - MC TELECOM LTDA
31/12/2025
30/01/2026
01/01/2026
129,90
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
2500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0123
9730/2025
1001
12.589.791/0001-16 - ADEILTON SOARES MACIEL
08/10/2025
07/11/2025
02/01/2026
8.999,98
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0124
8974/2025
1001
18.318.331/0001-30 - DELTHA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA
07/11/2025
07/12/2025
02/01/2026
15.148,08
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0125
8975/2025
1001
18.318.331/0001-30 - DELTHA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA
07/11/2025
07/12/2025
02/01/2026
4.455,55
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0126
8976/2025
1001
18.318.331/0001-30 - DELTHA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA
07/11/2025
07/12/2025
02/01/2026
12.246,00
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0127
11219/2025
1001
16.685.663/0001-27 - RAFAEL GONCALVES DE JESUS
11/11/2025
11/12/2025
02/01/2026
2.119,00
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
0128
12297/2025
1001
16.685.663/0001-27 - RAFAEL GONCALVES DE JESUS
11/12/2025
10/01/2026
02/01/2026
4.238,00
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0129
9917/2025
1001
18.318.331/0001-30 - DELTHA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA
29/10/2025
28/11/2025
02/01/2026
4.497,72
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0130
9916/2025
1001
18.318.331/0001-30 - DELTHA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA
28/10/2025
27/11/2025
02/01/2026
8.129,35
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
2500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0131
9164/2025
1001
10.863.369/0001-81 - AVENIDA SHOPPING E HOTEL LTDA
18/09/2025
10/10/2025
02/01/2026
12.499,02
Visualizar OP
1-10 de 11594 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.481.842,34
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3237
01
20/02/2026
Transferência Financeira
00.444.559/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE TURMALINA
413.399,60
3378
01
20/02/2026
Transferência Financeira
00.444.559/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE TURMALINA
481,58
7106
01
17/04/2026
Transferência Financeira
00.444.559/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE TURMALINA
413.640,39
0648
01
20/01/2026
Transferência Financeira
00.444.559/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE TURMALINA
413.399,60
11327
01
19/06/2026
Transferência Financeira
00.444.559/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE TURMALINA
413.640,39
5330
01
20/03/2026
Transferência Financeira
00.444.559/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE TURMALINA
413.640,39
9042
01
20/05/2026
Transferência Financeira
00.444.559/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE TURMALINA
413.640,39
1-7 de 7 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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